RSS-linkki
Kokousasiat:https://pk.xamk.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://pk.xamk.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hallitus
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 157
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |
Liite 4 | Sisäisen tarkastuksen toimintaohje, päivitys 13122022 | |
Liite 5 | Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2023 |
Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivitys ja vuosisuunnitelma 2023
Hallitus 13.12.2022 § 157
367/00.03.01/2022
Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, vararehtori Tallinen Tero
Esittelijä hallinto- ja talousjohtaja, vararehtori Tallinen Tero
Xamkin hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 21.6.2022 yhtiön sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja päättänyt aloittaa tarkastustoiminnan yhtiössä. Toimintaohjeen mukaisesti tulevan vuoden tarkastussuunnitelman laatii yhtiön sisäinen tarkastaja yhdessä johtoryhmän kanssa. Vuosisuunnitelman hyväksyy yhtiön hallitus.
Yhtiön sisäiseksi tarkastajaksi nimetyn riskienhallintapäällikön irtisanouduttua, pitää sisäisen tarkastuksen toteutus suunnitella uudelleen ja päivittää sisäisen tarkastuksen toimintaohje tältä osin. Toistaiseksi sisäisen tarkastuksen suunnittelua ja organisointi jatkaa hallinto- ja talousjohtaja. Tarkastustoiminnan käytännön toteutus on tarkoitus ostaa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Liitteenä on päivitettävä sisäisen tarkastuksen toimintaohje, johon päivitettävät kohdat on kirjoitettu punaisella tekstillä.
Xamkin johtoryhmä on käsitellyt sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa 16.11.2022 ja päättänyt esittää yhtiön hallitukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevaa suunnitelmaa vuodelle 2023.
Päätösehdotus Hyväksytään liitteenä oleva päivitetty sisäisen tarkastuksen toimintaohje.
Hyväksytään liitteenä oleva sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2023.
Tiedottamisvastuu
Ote
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |